事業單位財務保密制度有哪些?

  1、事業單位會計憑證、會計書、報告、財務情況說明書(財務會計報告),業務方向和決策信息,財務安排,客戶數據之間的關系,金融會議記錄、相關財務規定、證書、會計數據、會計信息和會計載體(包括計算機、確保設備和過程的計算機化,文本數據備份軟盤、光盤、移動硬盤等)、各種資源管理、金融設備的保密等條款的規定,未按有關規定或本實施細則規定執行的。

  2、每一名優秀的會計人員在其職責范圍內,按照會計期間準確、及時地填寫會計憑證,登記賬簿,編制并提交各種報告、財務會計報告,定期整理裝訂本,供臨時保管,兩個會計年度,監事必須及時移交到會計記錄管理部門后,按照《會計檔案管理辦法》進行管理。臨時保管期間,財務總監有權到現場檢查、審核憑證、賬簿、報表、報告。財務保密未經財務總監批準,任何人不得出借、復制會計憑證、賬簿、報表、報告。

  3、每一名財務人員和負責人不可以在沒有經過公司領導的同意之下掌握經營意向、決策資料, 公司的相關規章制度,證件等等,借出、買賣、或者復印、拷貝給任何人使用。

  4、財務人員專用的電腦,應該由財務主管指定專門的人員設置密鑰,其他的人員只可以通過專人或者是財務負責人通過之后,才可以使用計算機,專人和財務的負責人對財務計算機的安全和操作應該承擔起相應的責任。

  5、計算機程序、稅收控制程序、計算機程序、各種聲明的程序等等,每個負責人必須操作范圍內的權力和相應的操作密碼范圍內,他們的責任應當以書面形式提交公司財務總監和技術管理部門備案。

  6、對于單位印章的使用,應該由指定的負責人在職務范圍之內按照程序記性使用和登記,如果有特殊的情況,應必須經過公司領導的簽字或者批準之后才可以使用。

  7、對財務保險柜、保密文件柜和其他專用設備,用戶必須記住密碼,使用一個特別的人,但是用戶必須提供其操作密碼和一個備份關鍵財務經理密封保存,經理只有在非常特殊的情況下,至少與兩位領導人或用戶可以在開封取出鑰匙打開一個安全或機密的內閣。

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